Sehr geehrte Damen und Herren,
für einen Drucker bezahlte MwSt habe ich im 1. Quartal in der Umsatzsteuervoranmeldung im Pkt. 5.1. als Vorsteuer gemeldet. Leider war der Drucker fehlerhaft und ich habe ihn (es war schon im nächsten Quartal) zurückgegeben. Vom Verkäufer habe ich eine Rückerstattung inkl. MwSt bekommen. Wo kann ich in der Umsatzsteuervoranmeldung die zurückerstattene MwSt eintragen? Kann im Pkt. 1 eine Minuszahl eingetragen werden. (Ich habe in diesem Quartal fast keine Ausgaben).
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit besten Grüßen
Thomas |